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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000155
Monto de la Factura
₲ 1.395.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108718
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.313.989

Retención DNCP
₲ 4.921
Retención IVA
₲ 38.045
Retención Renta
₲ 38.045
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO INTEGRAL S.A.
RUC
80079895-3
Número de Contrato
7/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-196102
Monto Contrato
₲ 492.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.630.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 390.630.120

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381349
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS EN GENERAL.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA