Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000495
Monto de la Factura
₲ 9.119.250
Nro. Solicitud de Transferencia
196308
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.659.519

Retención DNCP
₲ 33.184
Retención IVA
₲ 169.966
Retención Renta
₲ 256.581
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIMEX S.A.
RUC
80066188-5
Número de Contrato
011/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195235
Monto Contrato
₲ 91.396.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.849.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.849.992

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381247
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia del INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"