Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000258
Monto de la Factura
₲ 6.643.250
Nro. Solicitud de Transferencia
107011
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.325.693
Retención DNCP
₲ 24.427
Retención IVA
₲ 104.258
Retención Renta
₲ 188.872
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIMEX S.A.
RUC
80066188-5
Número de Contrato
011/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195235
Monto Contrato
₲ 91.396.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.849.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.849.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381247
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia del INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"
