Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000470
Monto de la Factura
₲ 8.776.650
Nro. Solicitud de Transferencia
56019
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.335.544
Retención DNCP
₲ 31.957
Retención IVA
₲ 162.055
Retención Renta
₲ 247.094
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIMEX S.A.
RUC
80066188-5
Número de Contrato
011/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195235
Monto Contrato
₲ 91.396.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.849.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.849.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381247
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia del INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"