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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0045489
Monto de la Factura
₲ 12.897.500
Nro. Solicitud de Transferencia
163117
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.148.507

Retención DNCP
₲ 45.493
Retención IVA
₲ 351.750
Retención Renta
₲ 351.750
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
137/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-187729
Monto Contrato
₲ 251.754.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.050.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.050.444

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370838
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTERILIZACION Y MASCARILLAS PARA NEBULIZACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)