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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0001154
Monto de la Factura
₲ 5.162.728
Nro. Solicitud de Transferencia
177752
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.862.914

Retención DNCP
₲ 18.210
Retención IVA
₲ 140.802
Retención Renta
₲ 140.802
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-194709
Monto Contrato
₲ 254.544.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.756.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.756.150

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379696
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadoras para la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria