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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000282
Monto de la Factura
₲ 448.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123667
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 421.984

Retención DNCP
₲ 1.580
Retención IVA
₲ 12.218
Retención Renta
₲ 12.218
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-194137
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.101.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.101.286

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380693
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Acondicionadores de Aire - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu