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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000038
Monto de la Factura
₲ 124.490.577
Nro. Solicitud de Transferencia
33543
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2021
Fecha de la Transferencia
06-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.491.434

Retención DNCP
₲ 483.023
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.734.717
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO PV
RUC
80111913-8
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-191531
Monto Contrato
₲ 3.106.335.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.754.869.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.754.869.735

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367361
Nombre de la Licitación
Obra - Contenedores Modulares para 4 SIT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667