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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000324
Monto de la Factura
₲ 1.690.029
Nro. Solicitud de Transferencia
185959
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.591.884

Retención DNCP
₲ 5.961
Retención IVA
₲ 46.092
Retención Renta
₲ 46.092
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO PV
RUC
80111913-8
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-191531
Monto Contrato
₲ 3.106.335.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.754.869.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.754.869.735

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367361
Nombre de la Licitación
Obra - Contenedores Modulares para 4 SIT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667