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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000144
Monto de la Factura
₲ 24.428.550
Nro. Solicitud de Transferencia
161437
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.278.161

Retención DNCP
₲ 90.077
Retención IVA
₲ 363.839
Retención Renta
₲ 696.473
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIMEX S.A.
RUC
80066188-5
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195890
Monto Contrato
₲ 321.199.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.030.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.030.634

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381058
Nombre de la Licitación
ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)