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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000284
Monto de la Factura
₲ 21.099.500
Nro. Solicitud de Transferencia
139713
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
28-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.106.217

Retención DNCP
₲ 77.807
Retención IVA
₲ 313.879
Retención Renta
₲ 601.597
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIMEX S.A.
RUC
80066188-5
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195890
Monto Contrato
₲ 321.199.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.030.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.030.634

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381058
Nombre de la Licitación
ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)