Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000205
Monto de la Factura
₲ 19.293.700
Nro. Solicitud de Transferencia
70029
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.359.174
Retención DNCP
₲ 70.765
Retención IVA
₲ 316.611
Retención Renta
₲ 547.150
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIMEX S.A.
RUC
80066188-5
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195890
Monto Contrato
₲ 321.199.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.030.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.030.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381058
Nombre de la Licitación
ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)