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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000519
Monto de la Factura
₲ 92.961.279
Nro. Solicitud de Transferencia
126342
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.480.787

Retención DNCP
₲ 327.900
Retención IVA
₲ 2.535.308
Retención Renta
₲ 2.535.308
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28003-21-204359
Monto Contrato
₲ 464.806.397
Total Pagado por el Contrato
₲ 414.163.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.163.624

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392616
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE MURALLA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado