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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013120
Monto de la Factura
₲ 65.716.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114577
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.716.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
252/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-40390
Monto Contrato
₲ 65.716.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.494.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.494.721

Datos de la Licitación

ID de Licitación
224017
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5