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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001015
Monto de la Factura
₲ 2.609.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110787
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.609.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-33166
Monto Contrato
₲ 248.848.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.458.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.458.140

Datos de la Licitación

ID de Licitación
212758
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos farmaceuticos y medicinales
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2