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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0006348
Monto de la Factura
₲ 1.401.410
Nro. Solicitud de Transferencia
27018
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
26-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.401.410

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
25/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-21670
Monto Contrato
₲ 33.107.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.596.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.596.644

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206678
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5