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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002521
Monto de la Factura
₲ 1.719.560
Nro. Solicitud de Transferencia
60706
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
18-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.719.560

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
37/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-22351
Monto Contrato
₲ 28.521.581
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.576.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.576.010

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206819
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA - AD REFERENDUM 2011
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3