Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002089
Monto de la Factura
₲ 36.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75780
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
27-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-29618
Monto Contrato
₲ 106.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.165.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.165.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216402
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1