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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002091
Monto de la Factura
₲ 20.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62274
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
26-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.240.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-29618
Monto Contrato
₲ 106.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.165.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.165.446

Datos de la Licitación

ID de Licitación
216402
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1