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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
34-fact 3029/30
Monto de la Factura
₲ 12.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99155
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.500.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-36511
Monto Contrato
₲ 12.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.887.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.887.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
210253
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios para Vehiculos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4