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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001387
Monto de la Factura
₲ 9.447.933
Nro. Solicitud de Transferencia
27988
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
19-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.447.933

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-22403
Monto Contrato
₲ 9.447.933
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.984.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.984.812

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206819
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA - AD REFERENDUM 2011
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3