Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007458
Monto de la Factura
₲ 4.413.400
Nro. Solicitud de Transferencia
107906
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.413.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-53659
Monto Contrato
₲ 14.912.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.399.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.399.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233348
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas