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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009993
Monto de la Factura
₲ 75.356.050
Nro. Solicitud de Transferencia
36153
Fecha Solicitud de Transferencia
11-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.356.050

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
154/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-64968
Monto Contrato
₲ 440.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.399.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.399.064

Datos de la Licitación

ID de Licitación
246183
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA PARA EL NUEVO HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas