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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002448
Monto de la Factura
₲ 12.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107920
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.375.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
0082
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-55462
Monto Contrato
₲ 85.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.522.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.522.916

Datos de la Licitación

ID de Licitación
235768
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE REVISTAS Y CONFECCION DE AGENDAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas