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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002210
Monto de la Factura
₲ 81.433.500
Nro. Solicitud de Transferencia
3548
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.433.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS MIGUEL DOMINGO ENCISO RAMIREZ
RUC
1293349-0
Número de Contrato
017/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-53540
Monto Contrato
₲ 249.882.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.651.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.651.341

Datos de la Licitación

ID de Licitación
232148
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Aire Acondicionado
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura