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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000325
Monto de la Factura
₲ 189.911.603
Nro. Solicitud de Transferencia
3303
Fecha Solicitud de Transferencia
25-01-2013
Fecha de la Transferencia
07-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.911.603

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
28/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-60158
Monto Contrato
₲ 247.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 416.375.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.494.992

Datos de la Licitación

ID de Licitación
232496
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales