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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001047
Monto de la Factura
₲ 125.700.705
Nro. Solicitud de Transferencia
108032
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.700.705

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PEDRO RAMON VILLALBA LIBARDI
RUC
1209119-7
Número de Contrato
056/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-59236
Monto Contrato
₲ 155.859.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.219.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.219.075

Datos de la Licitación

ID de Licitación
244174
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias