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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007424
Monto de la Factura
₲ 1.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173166
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.683.855

Retención DNCP
₲ 6.145
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-11003-16-121953
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.435.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.435.328

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303314
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE FOTOCOPIADORAS Y DUPLICADORAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados