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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000160
Monto de la Factura
₲ 39.937.100
Nro. Solicitud de Transferencia
61002
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.979.456

Retención DNCP
₲ 142.321
Retención IVA
₲ 1.089.194
Retención Renta
₲ 726.129
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-11003-16-120784
Monto Contrato
₲ 101.771.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.259.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.259.989

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303439
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados