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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0002873
Monto de la Factura
₲ 65.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58979
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.813.819

Retención DNCP
₲ 231.636
Retención IVA
₲ 1.772.727
Retención Renta
₲ 1.181.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CO-11003-16-119920
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.659.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.659.037

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303404
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados