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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
027-002-0035768
Monto de la Factura
₲ 1.432.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131815
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.426.793

Retención DNCP
₲ 5.207
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
CO-11003-16-121186
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.473.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.473.708

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303317
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EXPRESS DE VEHICULOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados