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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000833
Monto de la Factura
₲ 14.732.960
Nro. Solicitud de Transferencia
178086
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.010.777

Retención DNCP
₲ 52.503
Retención IVA
₲ 401.808
Retención Renta
₲ 267.872
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA MERCEDES CABALLERO
RUC
609639-5
Número de Contrato
50/2016
Código de Contratación (CC)
CO-11003-16-127454
Monto Contrato
₲ 30.384.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.010.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.010.777

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303353
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados