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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0003256
Monto de la Factura
₲ 44.029.728
Nro. Solicitud de Transferencia
153787
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.871.470

Retención DNCP
₲ 156.906
Retención IVA
₲ 1.200.811
Retención Renta
₲ 800.541
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
55/2016
Código de Contratación (CC)
CO-11003-16-129500
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.490.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.490.369

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317237
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados