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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0000230
Monto de la Factura
₲ 29.104.570
Nro. Solicitud de Transferencia
109234
Fecha Solicitud de Transferencia
08-08-2025
Fecha de la Transferencia
12-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.944.621

Retención DNCP
₲ 101.601
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.058.348
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROTEC MAX SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80082564-0
Número de Contrato
30/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23004-23-235529
Monto Contrato
₲ 698.509.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 407.773.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 407.773.026

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425562
Nombre de la Licitación
LCO N° 01/2023 "CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA"- PLURIANUAL 2023 - 2025"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social