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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002292
Monto de la Factura
₲ 702.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46489
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.349

Retención DNCP
₲ 2.502
Retención IVA
₲ 19.145
Retención Renta
₲ 12.764
Multa
₲ 435.240

Datos del Contrato

Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-97904
Monto Contrato
₲ 57.950.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.140.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.423.644

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274108
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficinas
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas