Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011913
Monto de la Factura
₲ 13.302.200
Nro. Solicitud de Transferencia
171619
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.650.151
Retención DNCP
₲ 47.404
Retención IVA
₲ 362.787
Retención Renta
₲ 241.858
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
47/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-94643
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.678.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.678.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272366
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURRIER NACIONAL PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios