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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000580
Monto de la Factura
₲ 6.949.300
Nro. Solicitud de Transferencia
152944
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2014
Fecha de la Transferencia
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.949.300

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-96651
Monto Contrato
₲ 32.199.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.621.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.621.548

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273301
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES VARIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas