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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000026
Monto de la Factura
₲ 1.337.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106867
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.337.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
05/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28003-12-50175
Monto Contrato
₲ 205.089.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.560.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.560.051

Datos de la Licitación

ID de Licitación
232582
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y DE CEREMONIAL
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado