Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011732
Monto de la Factura
₲ 23.768.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91420
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.366.768
Retención DNCP
₲ 83.836
Retención IVA
₲ 648.218
Retención Renta
₲ 648.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28002-23-227342
Monto Contrato
₲ 204.480.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.476.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.370.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423648
Nombre de la Licitación
04 - Adquisición de Utiles de Oficina, tintas, toner y Papeles Varios con criterios de sustentabilidad
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas