Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000466
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 150.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            132316
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-09-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            16-11-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-11-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 142.647.273
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 534.545
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 4.090.909
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.727.273
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TERA S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80050233-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            07
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-23003-17-137761
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 350.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 331.938.182
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 331.938.182
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            319076
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA SIRA (SISTEMA INTEGRADO PARA LA REFORMA AGRARIA)
        
                                    Convocante
                            
            Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Indert
        