Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 22.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114605
Fecha Solicitud de Transferencia
08-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.130.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
50/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23004-13-82826
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.928.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.928.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257470
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Acondiconadores de Aire y Fotocopiadoras
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social