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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001069
Monto de la Factura
₲ 98.665.060
Nro. Solicitud de Transferencia
146463
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.935.311

Retención DNCP
₲ 348.019
Retención IVA
₲ 2.690.865
Retención Renta
₲ 2.690.865
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11001-18-161185
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 563.820.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 563.820.752

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343953
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Edificios
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo