Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016695
Monto de la Factura
₲ 1.443.215
Nro. Solicitud de Transferencia
186548
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.359.404
Retención DNCP
₲ 5.091
Retención IVA
₲ 39.360
Retención Renta
₲ 39.360
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
30/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11001-18-162073
Monto Contrato
₲ 71.600.322
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.588.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.588.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349033
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional
