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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016335
Monto de la Factura
₲ 1.610.975
Nro. Solicitud de Transferencia
146639
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.517.420

Retención DNCP
₲ 5.683
Retención IVA
₲ 43.936
Retención Renta
₲ 43.936
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
30/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11001-18-162073
Monto Contrato
₲ 71.600.322
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.588.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.588.032

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349033
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional