Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0016335
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.610.975
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            146639
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-10-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            23-11-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-11-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.517.420
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 5.683
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 43.936
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 43.936
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PAPELERA GUAIRA SA
        
                                    RUC
                            
            80022417-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            30/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-11001-18-162073
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 71.600.322
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 67.588.032
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 67.588.032
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            349033
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de útiles e insumos de oficina
        
                                    Convocante
                            
            Congreso Nacional (C.N.)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Congreso Nacional
        