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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001374
Monto de la Factura
₲ 2.896.306
Nro. Solicitud de Transferencia
118608
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.728.110

Retención DNCP
₲ 10.216
Retención IVA
₲ 78.990
Retención Renta
₲ 78.990
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
61/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11001-18-165327
Monto Contrato
₲ 390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.559.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.559.603

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353316
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos informáticos del Congreso Nacional, Parlamento del Mercosur y la Biblioteca y Archivo Central
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional