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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001603
Monto de la Factura
₲ 1.800.600
Nro. Solicitud de Transferencia
89052
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
27-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.696.035

Retención DNCP
₲ 6.351
Retención IVA
₲ 49.107
Retención Renta
₲ 49.107
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
61/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11001-18-165327
Monto Contrato
₲ 390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.559.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.559.603

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353316
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos informáticos del Congreso Nacional, Parlamento del Mercosur y la Biblioteca y Archivo Central
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional