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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001545
Monto de la Factura
₲ 4.358.100
Nro. Solicitud de Transferencia
187360
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.105.014

Retención DNCP
₲ 15.372
Retención IVA
₲ 118.857
Retención Renta
₲ 118.857
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
55/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11001-18-164779
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.356.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.356.087

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353285
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de mobiliarios, sillas, sillones y enseres
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional