Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0010693
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 18.026.388
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            162425
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-11-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            17-01-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-01-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 16.979.546
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 63.584
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 491.629
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 491.629
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            OFFICE COMPU SA
        
                                    RUC
                            
            80013316-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            32
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-11001-18-161846
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 90.836.616
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 85.561.491
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 85.561.491
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            349033
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de útiles e insumos de oficina
        
                                    Convocante
                            
            Congreso Nacional (C.N.)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Congreso Nacional
        