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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001104
Monto de la Factura
₲ 41.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74134
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.123.392

Retención DNCP
₲ 146.608
Retención IVA
₲ 1.122.000
Retención Renta
₲ 748.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CO-11001-18-154043
Monto Contrato
₲ 411.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.743.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.743.904

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339115
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral para el Centro Cultural de la Republica El Cabildo y las Casas del Bicentenario
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo