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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002083
Monto de la Factura
₲ 29.047.460
Nro. Solicitud de Transferencia
100194
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.623.605

Retención DNCP
₲ 103.515
Retención IVA
₲ 792.204
Retención Renta
₲ 528.136
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
322085
Código de Contratación (CC)
CO-23006-17-141095
Monto Contrato
₲ 128.412.459
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.117.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.117.919

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322085
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena